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玉林市职业技能鉴定指导中心2025年单位预算公开说明

2025-04-10 20:22     来源:玉林市职业技能鉴定指导中心
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第一部分:单位概况

第二部分:玉林市职业技能鉴定指导中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市职业技能鉴定指导中心2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)组织(参与)实施本市各类人员职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核工作;参与技师考评;参与组织开展本市全国和全区统一鉴定工作;在上级业务部门的统一管理下,配合组织开展新职业开发与试验性鉴定工作;承担国家职业资格证书制度在本市实施的技术指导;配合维护广西国家职业资格证书信息查询系统玉林版块;参与本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核的考务管理和质量督导;参与本市职业技能鉴定机构评估工作;协助管理本市职业技能鉴定考评员队伍。

(二)参与职业技能竞赛的组织和具体实施工作。

(三)受玉林市人力资源和社会保障局委托,承担本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核领域的有关信息统计、处理和分析工作。

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制数11名,无下属单位和内设科室。

第二部分:玉林市职业技能鉴定指导中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入108.01万元,总支出108.01万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加12.84万元,增长13.50%,主要原因是本年度增加专项业务经费拨款收入和定额商品服务拨款收入。总支出较上年增长13.50%,主要原因是本年度增加专项业务经费支出和定额商品服务支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入108.01万元,较上年增加12.84万元,增长13.50%,主要原因是增加专项业务经费拨款收入和定额商品服务支出。单位收入主要包括:

一般公共预算收入108.01万元,同比增加12.84万元,增长13.50%,增长的主要原因是增加专项业务经费拨款收入和定额商品服务支出。

政府性基金预算收入0.00万元,与上年持平。

国有资本经营预算收入0.00万元,与上年持平。

财政专户管理资金收入0.00万元,与上年持平。

单位资金收入0.00万元,与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出108.01万元,较上年增加12.84万元,增长13.50%,主要原因是增加专项业务经费拨款收入和定额商品服务支出。单位支出主要包括:

基本支出预算103.01万元,同比增加7.84万元,增长8.24%。主要原因是机构编制数增加,定额商品服务支出增加。

项目支出预算5.00万元,同比增加5.00万元,增长100.00%。主要原因是同比上年度增加专项业务经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元,同口径比2024年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年相比持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年相比持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年相比持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年相比持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.12万元,与上年相比持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

我单位2025年机关(事业单位)运行经费预算10.36万元,较上年增加2.57万元,增长33.33%,增长的主要原因是定额公用商品和服务经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.16万元。其中:货物类采购0.16万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金5.00万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

职业技能鉴定业务经费

5.00

用于保障组织、实施、指导、协调全市职业技能鉴定工作的开展。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市职业技能鉴定指导中心2025年预算公开报表

关联文件: