目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2024年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)负责流动人员人事档案管理工作;
(二)负责高校毕业生三支一扶工作协调管理;
(三)负责高校毕业生就业见习计划工作管理;
(四)为大中专毕业生提供公共就业服务和开展高校毕业生双向选择洽谈会;
(五)负责非公经济组织和社会组织工程、教育系列中级、初级专业技术资格评审工作;
(六)负责中共玉林市人才服务中心党支部流动党员管理工作;
(七)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市人才服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位,编制数5人,无下属单位,内设综合部、高校部、档案部。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。2024年总支出477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。主要原因是本年度收支总计不包含上年结转的高校毕业生三支一扶上级补助资金。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。其中:
一般公共预算收入477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。主要原因是本年度收入总计不包含上年结转的高校毕业生三支一扶上级补助资金。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。其中:
基本支出预算79.43万元,同比减少12.1万元,下降13.22%。主要原因是原安排在基本支出的政府购买服务人员工资支出2024年安排在项目支出,使得基本支出减少。
项目支出预算398.1万元,同比减少468.13万元,下降50.04%。主要原因是本年度项目支出不包含上年结转的高校毕业生三支一扶上级补助资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。2024年财政拨款总支出477.53万元,同比减少480.23万元,减少50.14%。主要原因是本年度财政拨款收入支出不包含上年结转的高校毕业生三支一扶上级补助资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出477.53万元,同比下降102.56万元,下降17.68%。其中:
社会保障和就业支出466.14万元,同比下降480.09万元,下降50.74%。主要原因是本年度一般公共预算支出不包含上年结转的高校毕业生三支一扶上级补助资金。
卫生健康支出5.98万元,同比下降0.06万元,下降0.91%。与上年相比差异不大。
住房保障支出5.42万元,同比下降0.08万元,下降1.5%。与上年相比差异不大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出79.43万元,同比下降12.1万元,下降13.22%。其中:
工资福利支出65.19万元,同比下降13.29万元,下降16.93%。主要原因是:原安排在基本支出的政府购买服务人员工资支出2024年安排在项目支出,使得基本支出的工资福利支出减少。
商品和服务支出10.19万元,同比减少0.01万元,下降0.14%。与上年相比差异不大。
对个人和家庭的补助4.05万元,同比增加1.2万元,增长42.09%。主要原因是:对退休干部生活补助增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.00万元,同口径比2023年增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排 0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
5.培训费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算10.19万元,较2023年预算减少0.01万元,下降0.14%,与上年相比差异不大。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算1万元,同比增加1万元。其中:货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。主要采购复印纸。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)项目预算绩效目标情况说明
2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款398.1万元,政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目:提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金,预算资金262万元,2024年度绩效目标为完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基础输送一批急需紧缺人才。设2条数量指标:数量指标1.“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率(≥95%),数量指标2.当年度服务期满“三支一扶”人员就业率(≥90%);设1条质量指标:上年度招募“三支一扶”人员流失率(≤20%);设1条时效指标:完成“三支一扶”人员招募工作(2024年10月前);设1条成本指标:发放生活补助、安家费等各项支出(≤262万元);设1条社会效益指标:发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用(作用显著);设2条可持续效益指标:可持续效益指标1.促进高校毕业生就业创业(作用较显著),可持续效益指标2.为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构(作用较显著);设2条满意度指标:满意度指标1.当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(≥80%),满意度指标2.作用显著扶”人员及基层服务单位满意度(≥90%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
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