目 录
第一部分:玉林市引进国外智力服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市引进国外智力服务中心2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市引进国外智力服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市引进国外智力服务中心概况
一、本部门职责
贯彻落实国家、自治区、玉林市有关外国专家管理的方针、政策,推动建立外国专家联系服务机制。组织国家、自治区专项经费资助的外国专家项目推荐申报工作。组织实施引进国外智力项目成果交流。承担外国人来玉工作管理和外国专家服务工作。负责外国人来华工作许可及相关工作。承担全市因公出国(境)培训项目的组织申报工作。承担中国政府友谊奖等外国专家奖项和表彰的组织申报工作等。
二、机构设置情况
玉林市引进国外智力服务中心属财政全额拨款公益一类事业单位。
参照公务员管理事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中参照公务员管理事业编制在职人员2人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分:玉林市引进国外智力服务中心2024年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
详见附件:玉林市本级2024年度部门决算公开附表
第三部分:玉林市引进国外智力服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入35.44万元,其中本年收入35.44万元, 较2023年度决算数增加3.44万元,增长10.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入35.44万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.44万元,增长10.75%,主要原因是因为工资增长及人员社保公积金基数提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有事业收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有经营收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是按现行地方财政要求,未执行完毕资金由财政统一回收,不进行结转结余,本单位没有上年结转和结余。
(二)本部门2024年度总支出35.44万元,其中本年支出35.44万元, 较2023年度决算数增加3.44万元,增长10.75%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)18.67万元:主要用于科学技术管理事务(行政运行)1.86万元,其他科学技术支出(其他科学技术支出)16.81万元。
较2023年度决算数减少4.53万元,下降19.53%,主要原因是因为2024年机构改革,由科学技术支出变更为社会保障和就业支出了。
2.社会保障和就业支出(类)11.94万元:主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出7.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.53万元。
较2023年度决算数增加了4.53万元,增加100%,主要原因是因为2024年机构改革,由科学技术支出变更为社会保障和就业支出了。
3.卫生健康支出(类)2.55万元:主要用于行政事业单位医疗(事业单位医疗)1.41万元,行政事业单位医疗(公务员医疗补助)1.11万元,行政事业单位医疗(其他行政事业单位医疗支出)0.02万元。
较2023年度决算数增加0.3万元,增长13.33%,主要原因是因为工资增长及人员社保基数提高。
4.住房保障支出(类)2.29万元:主要用于住房改革支出(住房公积金)2.29元。
较2023年度决算数增加2.29万元,增长13.93%,主要原因是因为工资增长及人员社保公积金基数提高。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不进行结余分配。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是按现行地方财政要求,未执行完毕资金由财政统一回收,不进行结转结余。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市引进国外智力服务中心2024 年度一般公共预算财政拨款支出35.44万元,较2023年度决算数增加3.44万元,增长10.75%。其中:基本支出35.44万元,项目支出0万元。
玉林市引进国外智力服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.32万元,支出决算为35.44万元,完成年初预算的106.37%。
(一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的100%。主要用于追加2024年人员年度考核奖。
(二)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为23.9万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的70.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5月机构改革,科学技术支出转为其他人力资源和社会保障管理事务支出。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.35万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年5月机构改革,科学技术支出转为其他人力资源和社会保障管理事务支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的单位基本养老保险。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的医疗保险。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.11万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按规定的比例缴纳的工伤保险。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35.44万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利年初预算27.31万元,支出决算为29.54万元,完成年初预算的108.17%。决算数大于预算是因为追加了绩效奖金。
(二)商品和服务年初预算4.53万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的97.79%。决算数小于预算是因为落实“过紧日子”要求压减非必需支出。
(三)对个人和家庭的补助年初预算1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
玉林市引进国外智力服务中心2024年度政府性基金支出0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市引进国外智力服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市引进国外智力服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市引进国外智力服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算0.1万元的0%,比上年减少0.06万元.其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是全年未发生因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0.1万元的0%,比上年减少0.06万元.国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产。
八、预算绩效管理工作开展情况
本单位2024年度无项目支出安排,不开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: